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Channel: SCN : Discussion List - SAP Business One (Português)
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Arquivo de Retorno Banco do Brasil

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Senhores boa tarde,

explicarei com detalhes para ajudar também nossos colegas iniciantes.Trabalho com boletos do Banco do Brasil no SAP o processo de:

  1. Criação da NF de saída,
  2. Criação do Contas a receber
  3. Geração de boleto
  4. Geração e envio do arquivo de remessa para o BB,está ok,

 

Porém no retorno estou com problemas, o banco cobra um pequena tarifa para manter o serviço de boletos  da empresa,

  1. Esse valor vem informado no arquivo de retorno, fazemos sem erro a importação do arquivo para o SAP, porém, tenho observado que o valor do LCM gerado para contabilizar a tarifa do boleto na conta contábil correspondente está errado.
  2. O LCM manda para a conta certa, porém com um valor errado.

Revisei o layout do arquivo de retorno e percebi algo. A primeira e a segunda linha do arquivo de retorno está correto, porém quando começa a terceira linha referente aos título aparece um nome MULTIPLAS que não sei do que se trata, não é nome do cliente, fornecedor, acredito que seja isso que tenha alterado a posição do valor da tarifa a ser lida.

 

Alguém já possou por isso e poderia ajudar?

O que é esse MULTIPLAS?

 

Att.

Jackson Vilela


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